Fechamento de Períodos Intercompanhia

Depois de processar transações intercompanhia, é possível fechar o período para impedir modificações nas transações. Se você selecionar a opção Corresponder/Validar Antes de Contabilizar, você deverá contabilizar todas as transações correspondidas e todas transações não correspondidas com um código de razão. Embora o período esteja bloqueado para futuras transações, será possível exibir transações e executar relatórios para o período.

Para fechar os períodos intercompanhia, você deve ter função de segurança de Administrador de Aplicativo.

Para encerrar um período:

  1. Selecione Consolidação, Intercompanhia e, em seguida, Períodos.
  2. Na lista Cenário, selecione um cenário cujos períodos deseja encerrar.
  3. Na lista Ano, selecione um ano cujos períodos deseja encerrar.
  4. Selecione o período ou períodos que serão fechados.
  5. Clique em Fechar Período ou selecione Ações e, em seguida, Fechar Período.