Configurazione dei trasferimenti di differenze temporanee per l'imposta rilevante

È possibile configurare i conti del secondo pilastro in modo che leggano i conti delle differenze temporanee condividendo intere gerarchie di differenze temporanee adeguamento GAAP/obbligatorio e/o differenze temporanee adeguamento obbligatorio/imposta oppure condividendo conti di differenze temporanee selezionati dal fondo corrente.

L'esempio che segue spiega come aggiungere elementi padre della differenza temporanea adeguamento GAAP/obbligatorio e adeguamento obbligatorio/imposta come membri condivisi.

  1. Passare alla libreria delle dimensioni ed espandere la gerarchia TRCS_TemporaryDifferencesTotal (come mostrato di seguito).

    Espandere la gerarchia

  2. Salvare le modifiche e aggiornare il database.
  3. Passare al form Imposta rilevante ed eseguire il consolidamento per estrarre i dati del trasferimento dell'anno corrente delle differenze temporanee, inclusi gli storni (ovvero, i conti equity di compensazione azionaria).