Tax Reportingの概要

Tax Reportingは、国および地域レベルでの当期税金および繰延税金を計算および分析し、財務および税金の決算処理を統合するトータルな税金ソリューションです。このアプリケーションは、GAAPおよびIFRSでの法人税の会計基準に準拠するよう設計されています。

多国籍企業では、各地域の監査役がローカルの税法に従って当期および将来の税金を法的エンティティ・レベルで計算します。その後、これらの費用が国レベルに集約されます。一部の管轄において合算レベルでの納税申告となることがあり、集約レベルでの確認と承認が要求されます。Tax Reportingには、設定などを行わずにすぐに使用できるフォーム、ロジック、引当パッケージ、ワークフローおよび分析ダッシュボードが用意されており、税引当のソース取得、計算、管理および承認を行えます。アプリケーションは、税引当を目的とした企業のグローバルな税引当、有効税率、繰延税金を計算します。CbCRレポート(国別)を準備することもできます。

Tax Reportingは、税金自動化、データ収集、税引当計算、申告額の未払処理調整自動化、税金レポートおよび分析などの組織の税引当プロセスのすべてのステージを網羅しています。アプリケーションで管轄内のエンティティの有効税率および支払税金を計算し、会計帳簿とこれに伴う財務諸表開示を準備できます。

次のように、すべての納税準備アクティビティ(永久調整、一時差異および有効税率の確認など)に対して、論理的にグループ化された順次タスクを定義します。

  • 国の税引当パッケージを使用して、次の操作を実行します。
    • ダッシュボードを使用してエンティティの今年度および前年度の税金費用を確認し、法定および有効税率を確認します。
    • エンティティ固有の引当パッケージを使用して、現在および将来の税金費用と負債を特定します。
  • 国または地域の引当パッケージの法定有効税率分析を使用して、税引前利益に対する支払済税金の有効レートを特定します。
  • 地域の引当金パッケージを使用して、米国の特定の州(地域)における既存および繰延の課税要件を特定して分析します。
  • 繰延税金を使用して将来の費用および負債を表示します。期末残高でドリル・ダウンし、今年度の増減、申告額の未払処理調整などの追加詳細にアクセスできます。
  • CbCRレポートを使用して、株主資本利益率や従業員別収益などの要因を含め、各管轄にわたる税金費用を分析します。
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Tax Reportingについてさらに学習します。

ビデオ画像(png) Tax Reportingプロセスの概要