Antes de trabalhar com diários de Consolidação, é preciso abrir os períodos dos diários. Por padrão, todos os períodos têm um status inicial de Não Aberto. É possível abrir e fechar períodos a qualquer momento, mas não será possível alterar um período aberto para não aberto.
Para que possa gerenciar os períodos do diário de Consolidação, você precisa ter a função de aplicativo Diários de Consolidação – Gerenciar Períodos, bem como a função predefinida de Administrador ou Usuário Avançado.
Para contabilizar diários, é preciso abrir os períodos de cada cenário em que deseja contabilizar. Não é possível contabilizar diários em um período aberto ou fechado.
Se houver diários Aprovados no período, você não poderá fechá-lo. Se você selecionar o fechamento de um período que contém diários Em Andamento ou Enviados, uma mensagem de advertência será exibida informando que foram encontrados diários não lançados para o período, mas você poderá fechá-lo.
Você não poderá encerrar um período se houver diários de reversões automáticas não contabilizadas no período.
Se cubos adicionais tiverem sido ativados no aplicativo, além da seleção de PDV para os períodos, você poderá selecionar um cubo, por exemplo, Consol2. Para obter informações sobre como ativar cubos, consulte Adição de Cubos do Aplicativo.
Para obter informações sobre como trabalhar com diários, consulte Como Trabalhar com o Financial Consolidation and Close.
Para abrir ou encerrar períodos: