Informacje o korekcie

Jeden rekord dla każdej korekty połączonej z fakturą.

Nazwa pola

Format

Źródło/Wartość/Opis

BILL_​ID

A12

CI_​FT

ACCOUNTING_​DT

Data

CI_​FT

ARS_​DT

Data

CI_​FT

PARENT_​ID

A12

CI_​FT

SIBLING_​ID

A12

CI_​FT

FT_​ID

A12

CI_​FT

CUR_​AMT

S15.2

CI_​FT

TOT_​AMT

S15.2

CI_​FT

FT_​TYPE_​FLG

A2

Korekta lub anulowanie korekty ('AD' lub 'AX')

SHOW_​ON_​BILL_​SW

A1

CI_​FT

CURRENCY_​CD

A3

CI_​FT

XFERRED_​OUT_​SW

A1

CI_​FT

ADJ_​TYPE_​CD

A8

CI_​ADJ

CAN_​RSN_​CD

A4

CI_​ADJ

SA_​ID

A10

CI_​ADJ

CHAR_​PREM_​ID

A10

CI_​SA

DESCR_​ON_​BILL

A254

CI_​ADJ_​TYPE_​L

ADJ_​CAN_​RSN_​DESCR

A60

Opis kodu przyczyny anulowania. (Uwaga. Jest on pobierany przy użyciu specjalnej zapisanej procedury, która służy do pobierania wszystkich kodów i opisów przyczyn anulowania.)