Transazioni su imposte e Marketplace per policy publisher per presentazioni a pagamento

Scopri le attuali policy fiscali applicabili ai tuoi annunci a pagamento su Oracle Cloud Marketplace.

Pubblicazione precedente: 22 ottobre 2024

Revisione: 03-febbraio-2025

Questo documento descrive le politiche fiscali correnti applicabili agli elenchi a pagamento in Oracle Cloud Marketplace. Oracle può modificare queste policy a propria discrezione. Si prega di leggere attentamente queste politiche in quanto contengono importanti informazioni fiscali. Queste politiche non costituiscono consulenza fiscale; l'utente è responsabile della consultazione con il proprio consulente fiscale per garantire la conformità a queste politiche. Ai fini di queste policy, l'Accordo per gli editori di Oracle Cloud Marketplace stipulato con Oracle sarà definito "l'Accordo". In caso di conflitti tra i termini dell'accordo e queste politiche, i termini di queste politiche controllano.

  1. Responsabilità per gli Stati Uniti Imposte sulle vendite e sull'uso o altre imposte simili basate su transazioni statunitensi (collettivamente denominate "Stati Uniti"). Tasse di vendita") relative ai Contenuti del Marketplace dell'Utente (se indicati nelle presenti politiche fiscali, i Contenuti del Marketplace saranno quelli definiti nell'Accordo)
    1. Nel Distretto di Columbia e negli Stati Uniti Stati elencati nell'appendice A -") -

      Ai fini degli Stati Uniti Imposte sulle vendite, Oracle è il facilitatore del marketplace e l'utente è il venditore registrato relativo a una transazione con i clienti per i contenuti del Marketplace. Poiché Oracle è obbligata a raccogliere e rimettere gli Stati Uniti Il Cliente fornirà a Oracle informazioni relative alla caratterizzazione dei Contenuti del proprio Marketplace, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, se i Contenuti del proprio Marketplace vengono trattati come servizi cloud o come licenze software per il download elettronico. Oracle determinerà la imponibilità e l'addebito, la riscossione e la rimessa degli Stati Uniti. Tasse di vendita, per tuo conto in base alla caratterizzazione del Contenuto del tuo Marketplace fornito da te. Laddove richiesto dalla legge, Oracle Le fornirà una dichiarazione relativa agli Stati Uniti. Imposte sulle vendite riscosse e rimesse per tuo conto. .

    2. In tutti gli Stati Uniti Stati --

      Oracle non garantisce né fornisce alcuna garanzia circa la raccolta e/o la rimessa da parte di Oracle degli Stati Uniti. Le imposte sulle vendite per conto dell'utente sono sufficienti per soddisfare gli Stati Uniti. Obblighi delle imposte sulle vendite o altre responsabilità per le imposte sulle transazioni. L'utente accetta di rimborsare Oracle per qualsiasi Paese degli Stati Uniti. Passività correlate alle imposte sulle vendite in caso di audit da parte di un'autorità fiscale e per i rimborsi richiesti da un cliente che non possono essere recuperati da Oracle dall'autorità fiscale pertinente. Queste politiche saranno aggiornate di volta in volta, anche quando gli Stati Uniti Lo stato cambia, adotta o rivede le leggi del facilitatore del Marketplace o apporta altre modifiche agli obblighi del facilitatore del mercato.

  2. Responsabilità per tutti gli altri Stati Uniti Imposte (diverse dagli Stati Uniti) Imposte sulle vendite di cui alla precedente Sezione 1) applicabili negli Stati Uniti relative ai Contenuti del Marketplace

    (i) Ritenuta fiscale - Il Cliente fornirà a Oracle informazioni relative alla caratterizzazione del Contenuto del proprio Marketplace a fini di ritenuta fiscale, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, se il Cliente ritiene che il Contenuto del Marketplace sia un servizio cloud o una licenza software per il download elettronico. Se a Oracle viene richiesto di trattenere eventuali imposte sul reddito, Oracle: (a) dedurrà tali ritenute fiscali dall'importo altrimenti dovuto all'utente, (b) pagherà l'autorità fiscale appropriata e (c) consegnerà all'utente una ricevuta ufficiale o altra prova di pagamento per eventuali imposte trattenute. Devi fornire informazioni accurate sul tuo profilo fiscale, come richiesto da Oracle.

  3. Responsabilità per tutti i non statunitensi Tasse applicabili al di fuori degli Stati Uniti relative ai contenuti del Marketplace

    Oracle non è responsabile della raccolta, della segnalazione o del versamento di eventuali imposte applicabili al di fuori degli Stati Uniti in relazione a una transazione con un Cliente o clienti situati al di fuori degli Stati Uniti per i Contenuti del Marketplace dell'utente, incluse le vendite, l'uso, l'accisa, l'importazione, l'esportazione, il valore aggiunto, la ritenuta alla fonte e altre imposte e dazi valutati, sostenuti o da riscuotere, salvo diversa indicazione nelle appendici B, C e D.

  4. Responsabilità per tutte le imposte (USA e non USA) relative alla pubblicazione delle tariffe

    Le Tariffe di Pubblicazione pagabili dall'Utente ai sensi del Contratto sono escluse da tutte le imposte di vendita, utilizzo e simili che possono essere applicabili in qualsiasi giurisdizione in cui il Contenuto del Marketplace è offerto o il facilitatore del mercato si trova o il Cliente si trova. Pagherete tutte le tasse che sono imposte e pagabili sulle tasse di pubblicazione. Tutti i pagamenti o i pagamenti presunti effettuati dall'Utente a Oracle ai sensi del Contratto saranno resi gratuiti e privi di qualsiasi detrazione o ritenuta alla fonte (incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le ritenute alla fonte transfrontaliere), secondo quanto richiesto dalla legge. Se una di queste detrazioni o ritenute è richiesta per qualsiasi pagamento, il Cliente dovrà pagare gli importi aggiuntivi necessari in modo che l'importo netto ricevuto da Oracle sia uguale all'importo dovuto e dovuto. Salvo quanto diversamente specificato nella presente informativa, l'utente accetta che Oracle non sia obbligata a determinare se si applicano le imposte che costituiscono gli obblighi legali dell'utente ai sensi delle leggi fiscali applicabili e che Oracle non sia responsabile della raccolta, della generazione di report o della rimessa di eventuali imposte derivanti da transazioni che sono obblighi legali dell'utente ai sensi delle leggi fiscali applicabili. Tuttavia, se un'autorità fiscale richiede a Oracle il pagamento di una qualsiasi delle imposte dell'utente (ad esempio, le imposte che costituiscono la responsabilità legale dell'utente in base alle leggi fiscali applicabili), l'utente coopererà con Oracle per determinare gli importi rimborsabili a Oracle per gli importi pagati.

ALLEGATO A:

Di seguito è riportato un elenco di Stati Uniti Giurisdizioni a cui si applica la Sezione 1(i) di questa politica, alla data di questa politica. L'elenco non include le giurisdizioni fiscali locali responsabili della legislazione e dell'amministrazione delle proprie imposte e alle quali Oracle potrebbe essere tenuta a conformarsi. Questo elenco verrà aggiornato man mano che vengono approvate leggi aggiuntive o riviste sui facilitatori del mercato. Le seguenti giurisdizioni richiedono a Oracle di riscuotere e versare l'imposta sulle vendite imponibili effettuate dall'utente (a partire dalle date seguenti):

  • Alabama (1 gennaio 2019)
  • Arkansas (1 luglio 2019)
  • Arizona (1 ottobre 2019)
  • California (1 ottobre 2019)
  • Colorado (1 ottobre 2019)
  • Connecticut (1 dicembre 2018)
  • Distretto di Columbia (1 aprile 2019)
  • Florida (1° luglio 2021)
  • Georgia (1 aprile 2020)
  • Hawaii (1 gennaio 2020)
  • Idaho (1 giugno 2019)
  • Illinois (1 gennaio 2020)
  • Indiana (1 luglio 2019)
  • Iowa (1 gennaio 2019)
  • Kansas (1 luglio 2021)
  • Kentucky (1 luglio 2019)
  • Louisiana (1 luglio 2020)
  • Maine (1 ottobre 2019)
  • Maryland (1 ottobre 2019)
  • Massachusetts (1 ottobre 2019)
  • Michigan (1 gennaio 2020)
  • Minnesota (1 ottobre 2018)
  • Mississippi (1 luglio 2020)
  • Missouri (1 gennaio 2023)
  • Nebraska (1 aprile 2019)
  • Nevada (1 ottobre 2019)
  • New Jersey (1 novembre 2018)
  • Nuovo Messico (1 luglio 2019)
  • New York (1 giugno 2019)
  • North Carolina (1 febbraio 2020)
  • Dakota del Nord (1 ottobre 2019)
  • Ohio (1 settembre 2019)
  • Oklahoma (1 luglio 2018)
  • Pennsylvania (1 aprile 2018)
  • Rhode Island (1 luglio 2019)
  • Carolina del Sud (1 novembre 2018)
  • Dakota del Sud (1 marzo 2019)
  • Tennessee (1 ottobre 2020)
  • Texas (1 ottobre 2019)
  • Utah (1 ottobre 2019)
  • Vermont (1 giugno 2019)
  • Virginia (1 luglio 2019)
  • Washington (1 gennaio 2018)
  • Virginia Occidentale (1 luglio 2019)
  • Wisconsin (1 gennaio 2020)
  • Wyoming (1 luglio 2019)

Appendice B:

Fare riferimento alla tabella riportata di seguito per il modello operativo applicabile per ciascun paese ai fini degli obblighi relativi alla fatturazione, alla riscossione delle imposte e ad altri scopi di conformità fiscale. Fare riferimento all'Appendice C per le definizioni dettagliate dei modelli operativi descritti di seguito.
Modello operativo Paesi coperti
Modello operativo - "Pure Marketplace Facilitator" come definito di seguito Stati Uniti
Modello operativo - "Fornitura presunta" come definito di seguito Regno Unito*, Canada*, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Austria, Lussemburgo, Svizzera, Irlanda, Portogallo, Svezia, Belgio, Messico, Cile, Danimarca, Polonia, Finlandia, Emirati Arabi Uniti, Australia; Repubblica Ceca, Lituania, Arabia Saudita*, Grecia, Romania, Lettonia, Cipro (attraverso Oracle East Central Europe Services B.V., Cyprus Branch Office)*, Slovacchia*, Ungheria*, Norvegia, Israele, Malesia*, Corea del Sud*, Nuova Zelanda, Bosnia-Erzegovina*, Estonia (tramite Oracle East Central Europe Limited Eesti Filiaal), Bulgaria (tramite Oracle East Central Europe Limited (Bulgarian Branch))
Modello operativo - "Limited Purpose Agency" come definito di seguito Colombia*
Modelli specifici per paese diversi da quelli precedenti Giappone*, Brasile*, Hong Kong*, Singapore*
*Si applicano condizioni aggiuntive; cfr. appendice D di seguito.

Appendice C:

Definizioni dei modelli operativi per la fatturazione, la riscossione delle imposte e altri scopi di conformità fiscale per un'entità dell'Editore (di seguito anche "venditore") negli Stati Uniti che effettuano transazioni con clienti al di fuori degli Stati Uniti:
Venditore Modello operativo obblighi
Entità Stati Uniti "Pure Marketplace Facilitator" Pubblicando i tuoi elenchi a pagamento su Oracle Cloud Marketplace, l'utente accetta che Oracle funga da facilitatore del marketplace come stabilito nelle leggi e nei regolamenti fiscali applicabili e l'utente è il venditore registrato in relazione a una transazione con un cliente per il contenuto del Marketplace nelle giurisdizioni locali. Poiché Oracle è tenuta a raccogliere e versare le imposte non basate sul reddito come facilitatore del mercato, il Cliente fornirà a Oracle tutte le informazioni necessarie relative alla tassabilità dei Contenuti del Marketplace, incluso, a titolo esemplificativo, se i Contenuti del Marketplace sono trattati come servizio cloud o come licenza software per il download elettronico. Oracle addebiterà, raccoglierà e invierà le imposte applicabili non basate sul reddito per tuo conto in base alla classificazione del tuo contenuto del Marketplace fornita dall'utente. Laddove richiesto dalla legge, Oracle Le fornirà una dichiarazione delle imposte non basate sul reddito raccolte e rimesse per Suo conto.
Entità Stati Uniti "Fornitura presunta"

Nomina dell'entità locale Oracle come fornitore designato per scopi NIBT:

Pubblicando i tuoi elenchi a pagamento su Oracle Cloud Marketplace, accetti che, in base a tutte le leggi e normative fiscali applicabili, tu, non Oracle, agisci come distributore dei tuoi contenuti del Marketplace acquisiti da un cliente tramite Oracle Cloud Marketplace. L'utente nomina Oracle come proprio agente indipendente per la fatturazione cumulativa a scopo limitato, al solo scopo di seguire i servizi elencati per facilitare gli acquisti dei clienti tramite Oracle Cloud Marketplace. In questo ruolo limitato (ad esempio, agente indipendente per la fatturazione di cum collection), l'utente riconosce che:

(A) Oracle emetterà una fattura sul Cliente come vendita presunta per tuo conto a nome Oracle e Oracle addebiterà le imposte sul valore aggiunto applicabili ("IVA"), le imposte su beni e servizi (GST). , l'imposta armonizzata sulle vendite ("HST"), le imposte sui servizi o qualsiasi altra imposta non basata sul reddito con qualsiasi nome (collettivamente "NIBT") come agente indipendente di riscossione del cum di fatturazione a scopo limitato, come applicabile dalle leggi;

(B) Nella misura applicabile dalle leggi, Oracle divulgherà in modo appropriato tali transazioni nelle dichiarazioni dei redditi e rimetterà la passività fiscale alle autorità governative applicabili sulle dichiarazioni dei redditi applicabili;

(C) Oracle fungerà anche da agente di riscossione per la raccolta dei corrispettivi e la rimessa degli stessi al Cliente, in base ai termini e alle condizioni concordati nel Contratto, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Sezione D2 del medesimo;

(D) Oracle riceverà per tuo conto gli importi dovuti da un cliente quando acquisirà uno qualsiasi dei tuoi contenuti del Marketplace tramite Oracle Cloud Marketplace. Oltre a quanto sopra, l'utente concede a Oracle il diritto di nominare terze parti (solo in base a quanto richiesto per amministrare gli obblighi NIBT e per la raccolta e il pagamento delle commissioni applicabili effettuate ai sensi del presente accordo) come agenti secondari e di concedere anche a terze parti nominate da Oracle il diritto di nominare altre terze parti come agenti secondari.

Imposte:

Pubblicando gli elenchi a pagamento dell'utente su Oracle Cloud Marketplace, l'utente accetta che Oracle agirà come agente indipendente per la fatturazione e la riscossione dei cum per conto dell'utente per la gestione della tassazione dei clienti, incluso il calcolo, la raccolta e/o la rimessa di determinate imposte a proprio nome e partita IVA, per conto dell'utente. Ciò può includere anche la convalida dello stato aziendale dei clienti ottenendo numeri di partita IVA o certificati di esenzione fiscale. Oracle fatturerà a proprio nome e con numero di partita IVA e comunicherà le fatture/vendite effettuate per conto dell'utente nella propria dichiarazione dei redditi.

Oracle non fornisce alcuna garanzia che le azioni di Oracle soddisfino completamente gli obblighi legali dell'utente in qualsiasi paese che segue questo modello fiscale. Oracle consiglia di collaborare con i propri consulenti fiscali per verificare se tale rimessa fiscale gestita da Oracle soddisfa in modo adeguato i requisiti di conformità.

L'utente accetta che Oracle non sia il proprio agente per scopi diversi da quelli indicati nel presente documento.

Entità Stati Uniti "Agenzia per scopi limitati ai fini della fatturazione della riscossione del cum"

Nomina dell'entità locale Oracle come agente di raccolta cumulativa per la fatturazione a scopo limitato indipendente per scopi NIBT:

Pubblicando gli elenchi a pagamento su Oracle Cloud Marketplace, l'utente accetta che, in base a tutte le leggi e le normative fiscali applicabili, nomina Oracle come agente indipendente per la raccolta di cum per la fatturazione a scopo limitato per i contenuti del Marketplace acquisiti da un cliente tramite Oracle Cloud Marketplace. L'utente riconosce di essere, non Oracle, il distributore dei contenuti acquisiti tramite Oracle Cloud Marketplace. L'utente nomina Oracle come proprio agente indipendente per la fatturazione cumulativa a scopo limitato, allo scopo di seguire i servizi elencati per facilitare gli acquisti dei clienti tramite Oracle Cloud Marketplace. In questo ruolo, l'utente riconosce che:

(A) Oracle solleverà una fattura/nota di riscossione sul cliente per tuo conto a nome di Oracle e NIBT come agente indipendente per la raccolta di cum;

(B) Oracle divulgherà in modo appropriato la suddetta transazione nelle dichiarazioni dei redditi non basate sul reddito e rimetterà l'eventuale passività fiscale al governo (per conto dell'utente) in relazione alle dichiarazioni dei redditi applicabili;

(C) Oracle fungerà anche da agente di riscossione per la raccolta dei corrispettivi e la rimessa degli stessi all'Utente, in base ai termini e alle condizioni concordati nel Contratto, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il paragrafo D2 in esso contenuto;

(D) Oracle riceverà per tuo conto gli importi dovuti da un cliente quando acquisirà uno qualsiasi dei tuoi contenuti del Marketplace tramite Oracle Cloud Marketplace. Oltre a quanto sopra, l'utente concede a Oracle il diritto di nominare terze parti (solo in base a quanto richiesto per amministrare NIBT e per la raccolta e il pagamento delle tariffe applicabili effettuate ai sensi del presente accordo) come sub-agenti e concede anche a terze parti nominate da Oracle il diritto di nominare altre terze parti come sub-agenti.

(E) L'utente riconosce che la vendita/fornitura dei Contenuti del Marketplace avviene direttamente dall'utente al cliente, che l'accordo con i clienti deve specificare che il cliente è responsabile dell'autovalutazione e del pagamento di tutti gli obblighi NIBT sugli acquisti effettuati dall'utente tramite Oracle Cloud Marketplace nel caso in cui l'entità Oracle locale abbia nominato in quanto il tuo agente di riscossione cum per scopi limitati non riscuote e rimette le tasse per tuo conto e che il Cliente deve fornire la prova di tale pagamento/scarico degli obblighi NIBT sull'acquisto effettuato da te tramite Oracle Cloud Marketplace in caso di audit, interrogazione o indagine da parte delle autorità fiscali di Oracle. Oracle ha il diritto di recuperare le imposte richieste da Oracle (dalle autorità fiscali) su tale transazione nel caso in cui tu o il tuo cliente non siate in grado di dimostrare che il cliente ha adempiuto a tutti gli obblighi NIBT relativi agli acquisti effettuati dal cliente tramite Oracle Cloud Marketplace.

Imposte:

Pubblicando le inserzioni a pagamento su Oracle Cloud Marketplace, l'utente accetta che Oracle funga da agente indipendente per la raccolta di cum per la fatturazione a scopo limitato. Ciò può includere anche la convalida dello stato aziendale dei clienti ottenendo numeri di partita IVA o certificati di esenzione fiscale. Oracle fatturerà a proprio nome e con numero di partita IVA e comunicherà le fatture/vendite effettuate per conto dell'utente nella propria dichiarazione dei redditi.

Oracle non garantisce che le azioni di Oracle soddisfino completamente gli obblighi di legge dell'utente in qualsiasi paese che utilizza questo modello fiscale. Oracle consiglia di collaborare con i propri consulenti fiscali per verificare se la rimessa fiscale gestita da Oracle soddisfa in modo adeguato i requisiti di conformità.

L'utente accetta che Oracle non sia il proprio agente per scopi diversi da quelli indicati in precedenza.

Appendice D:

Note specifiche per paese per gli scenari in cui l'utente si trova negli Stati Uniti e il cliente si trova nel rispettivo paese indicato di seguito

Giappone

Nel caso di una transazione commerciale con un cliente ("B2C"), l'utente potrebbe avere l'obbligo: 1) di riscuotere, rimettere e segnalare l'imposta sul consumo giapponese ("JCT") o imposte indirette simili, a seconda dei casi; e 2) di emettere fatture conformi alle normative fiscali giapponesi a un cliente.

Nel caso di transazioni business to business ("B2B") con un cliente, potrebbe essere richiesto di notificare al cliente il suo obbligo di autovalutare JCT sull'acquisto dei contenuti del tuo Marketplace.

Oracle ti metterà a disposizione un report mensile sulle vendite effettuate ai tuoi clienti in Giappone per aiutarti a determinare i tuoi obblighi JCT in Giappone e gli eventuali obblighi di fatturazione associati. Ti consigliamo di consultare i tuoi consulenti fiscali per determinare i tuoi obblighi JCT.

Brasile

Al fine di determinare l'applicazione delle imposte sulle transazioni brasiliane (come ISS* o tassa di servizio comunale, CIDE*, PIS/COFINS* o altre imposte simili, a seconda dei casi), l'utente fornire a Oracle informazioni relative alla tassabilità dei Contenuti del Marketplace, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, se i Contenuti del Marketplace sono trattati come servizi cloud o licenze software per il download elettronico.

In caso di transazioni business to business ("B2B") con un Cliente, potrebbe essere richiesto di notificare al Cliente l'obbligo di autovalutare CIDE*, PIS/COFINS* o altre imposte simili sull'acquisto del Contenuto del Marketplace. Oracle ti metterà a disposizione un report mensile sulle vendite effettuate ai tuoi clienti in Brasile per assisterti nella determinazione dei tuoi obblighi fiscali in Brasile e di eventuali obblighi di fatturazione associati. Ti consigliamo di consultare i tuoi consulenti fiscali per determinare i tuoi obblighi fiscali.

Oracle recupererà dal Consumatore tutte le imposte applicabili relative a ISS* o servizi municipali, le ritenute fiscali e IOF (imposta sulle transazioni finanziarie) applicate ai proventi delle transazioni, come definito nell'accordo, che vengono rimessi dal Brasile.

*CIDE (Contribuição sobre Intervenção no Domínio Econômico)

COFINS (Contributo per il finanziamento della sicurezza sociale)

PIS (Programma di Integrazione Sociale)

ISS (Imposto Sobre Serviços)

Regno Unito

Al fine di determinare l'applicazione delle imposte sulle transazioni nel Regno Unito (ad esempio IVA o altre imposte simili), fornirete a Oracle informazioni relative all'imponibilità dei Contenuti del vostro Marketplace, incluso, a titolo esemplificativo, se i Contenuti del vostro Marketplace sono trattati come servizio cloud o licenza software per il download elettronico.

Oracle addebiterà, raccoglierà e invierà per tuo conto l'IVA applicabile nel Regno Unito, in base alla classificazione del Contenuto del Marketplace fornito dall'utente.

Oracle recupererà dall'utente tutte le ritenute fiscali applicabili applicate ai proventi della transazione come definito nel contratto che vengono rimesse dal Regno Unito.

Oracle può fornirti un report mensile sulle vendite effettuate ai tuoi clienti nel Regno Unito per assisterti nella determinazione dei tuoi obblighi fiscali nel Regno Unito e di eventuali obblighi di fatturazione associati. Ti consigliamo di consultare i tuoi consulenti fiscali per determinare i tuoi obblighi fiscali.

Canada

Al fine di determinare l'applicazione delle imposte sulle transazioni in Canada (ad esempio GST, HST, imposte sulle vendite statali o provinciali o altre imposte simili), l'utente fornirà a Oracle informazioni relative alla tassabilità dei Contenuti del Marketplace, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, se i Contenuti del Marketplace sono trattati come servizi cloud o come licenza software per il download elettronico.

Oracle addebiterà, riscuoterà e invierà per tuo conto le imposte sulle transazioni in Canada applicabili in base alla classificazione del Contenuto del Marketplace fornito dall'utente.

Oracle recupererà dall'utente tutte le ritenute fiscali applicate ai proventi delle transazioni rimesse dall'utente in Canada.

Oracle può fornirti un report mensile sulle vendite effettuate ai tuoi clienti in Canada per aiutarti a determinare i tuoi obblighi fiscali in Canada e gli eventuali obblighi di fatturazione associati. Ti consigliamo di consultare i tuoi consulenti fiscali per determinare i tuoi obblighi fiscali.

Colombia

Al fine di determinare l'applicazione delle imposte sulle transazioni in Colombia (come l'IVA o altre imposte simili), fornirete a Oracle informazioni relative all'imponibilità dei Contenuti del vostro Marketplace, incluso, a titolo esemplificativo, se i Contenuti del vostro Marketplace sono trattati come servizio cloud o licenza software per il download elettronico.

Oracle addebiterà, riscuoterà e invierà per tuo conto le imposte sulle transazioni in Colombia applicabili in base alla classificazione dei contenuti del tuo Marketplace forniti dall'utente.

Oracle recupererà dalle ritenute fiscali o da qualsiasi altro prelievo legale applicato ai proventi delle transazioni rimessi all'utente in base alle transazioni con clienti in Colombia.

Arabia Saudita

Al fine di determinare l'applicazione delle imposte sulle transazioni in Arabia Saudita (ad esempio IVA o altre imposte simili), il Cliente fornirà a Oracle informazioni relative alla tassabilità dei Contenuti del Marketplace, incluso, a titolo esemplificativo, se i Contenuti del Marketplace sono trattati come servizio cloud o licenza software per il download elettronico.

Oracle addebiterà, riscuoterà e invierà per tuo conto le imposte sulle transazioni applicabili in Arabia Saudita in base alla classificazione del Contenuto del Marketplace fornito dall'utente.

Oracle recupererà dalle ritenute alla fonte o da qualsiasi altro prelievo legale applicato ai proventi delle transazioni rimessi all'utente in base a transazioni con clienti in Arabia Saudita.

Cipro, Slovacchia, Ungheria, Malaysia, S. Corea

Al fine di determinare l'applicazione delle imposte sulle transazioni locali (ad esempio IVA o altre imposte simili), fornirete a Oracle informazioni relative all'imponibilità dei Contenuti del Marketplace, incluso, a titolo esemplificativo, se i Contenuti del Marketplace sono trattati come servizio cloud o licenza software per il download elettronico.

Oracle addebiterà, riscuoterà e invierà per tuo conto le imposte sulle transazioni locali applicabili in base alla classificazione del Contenuto del Marketplace fornito dall'utente.

Oracle recupererà dall'utente le ritenute fiscali o qualsiasi altro prelievo legale applicabile ai proventi delle transazioni rimessi all'utente in base alle transazioni con clienti in queste giurisdizioni.

Hong Kong

Oracle recupererà dalle ritenute alla fonte o da qualsiasi altro prelievo legale applicabile ai proventi delle transazioni rimessi all'utente in base alle transazioni con clienti a Hong Kong.

Bosnia ed Erzegovina

Oracle recupererà dalle ritenute alla fonte o da qualsiasi altro prelievo legale applicabile ai proventi delle transazioni rimessi all'utente in base a transazioni con clienti in Bosnia-Erzegovina

Singapore

Pubblicando le inserzioni a pagamento su Oracle Cloud Marketplace, l'utente accetta che Oracle funga da marketplace cloud online e l'utente è il venditore registrato in relazione a una transazione con un cliente per i contenuti del Marketplace. Come mercato cloud online, Oracle emetterà una fattura per tuo conto a nome di Oracle e Oracle addebiterà e invierà le imposte su beni e servizi (GST) applicabili per le forniture effettuate tramite il mercato online.

Oracle recupererà dall'utente le ritenute fiscali o qualsiasi altro prelievo legale applicabile ai proventi delle transazioni rimessi all'utente in base alle transazioni con clienti in queste giurisdizioni.