소개
이 자습서에서는 재무에서 추세 기반 계획을 수행하는 방법을 보여줍니다. 섹션은 상호 연결되어 구축되었으며 순차적으로 완료해야 합니다.
배경
동인 또는 트렌드 기반 손익 계산서, 대차대조표 및 현금 흐름 계획을 사용하여 비즈니스 레벨에서 재무를 관리 및 분석하거나 단순히 수익 및 비용을 계획하는 기능을 향상합니다. 즉시 사용 가능한 모범 사례, 동인 및 계정을 통해 Financials는 계획 프로세스를 가속화합니다. 또한 통합 재무 프레임워크의 이점을 유지하면서 자체 계정 코드집을 가져올 수 있습니다.
Financials를 기반으로 추세를 기반으로 계획 및 예측을 수행할 수 있도록 하는 추세 기반 가정을 입력합니다. 예를 들어 현재, 과거 또는 계획된 값(예: 예측 평균 또는 전년 동기 대비 증가)을 사용하여 계획을 세우고 각 값이 변경되는 퍼센트를 예상할 수 있습니다.
모든 기간에 동일한 수의 평일과 주말이 있으므로 추세를 쉽게 파악할 수 있습니다. 이러한 연도 간 일관성은 특히 소매 비즈니스에 도움이 됩니다. 정확한 과거 정보 및 주요 성과 지표를 사용하여 시장 동향, 판매 예상, 이자율 및 재고 요구사항을 예측합니다. 추세 기반 계획을 사용하면 측정 가능하고 검증 가능한 데이터를 사용하여 효과적으로 계획할 수 있습니다.
필요 조건
Cloud EPM 실습 자습서에서는 Cloud EPM Enterprise Service 인스턴스로 스냅샷을 임포트해야 할 수 있습니다. 자습서 스냅샷을 임포트하려면 먼저 다른 Cloud EPM Enterprise Service 인스턴스를 요청하거나 현재 애플리케이션 및 비즈니스 프로세스를 제거해야 합니다. 자습서 스냅샷은 기존 애플리케이션 또는 비즈니스 프로세스로 가져오지 않으며 현재 작업 중인 애플리케이션 또는 비즈니스 프로세스를 자동으로 바꾸거나 복원하지 않습니다.
이 자습서를 시작하기 전에 다음을 수행해야 합니다.
- Cloud EPM Enterprise Service 인스턴스에 대한 서비스 관리자에게 접근 권한을 부여합니다.
- 이 스냅샷을 업로드하여 Planning 인스턴스로 임포트합니다.
- Revenue_Data FY24_FY25_FY26.csv를 로컬에 저장합니다. 이 로드 파일을 사용하여 데이터를 임포트하게 됩니다.
- Expense_Data FY24_FY25_FY26.csv를 로컬에 저장합니다. 이 로드 파일을 사용하여 데이터를 임포트하게 됩니다.
주:
스냅샷을 임포트하는 마이그레이션 오류가 발생하는 경우 HSS-Shared Services 구성요소는 물론 코어 구성요소의 보안 및 사용자 환경설정 아티팩트를 제외한 마이그레이션을 다시 실행합니다. 스냅샷 업로드 및 임포트에 대한 자세한 내용은 Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 마이그레이션 관리 설명서를 참조하십시오.재무 추세
추세를 기반으로 하여 계획 및 예측할 수 있도록 하는 추세 기반 가정을 입력할 수 있습니다. 재무에는 다음과 같은 추세가 포함되어 있습니다.
주:
13개 기간 애플리케이션에서 월은 달력 월을 나타내는 것이 아니라 13개 기간 달력을 통해 정의된 기간을 나타냅니다.- 현재 연도 실적 평균 - 계획 및 예측 준비에 지정된 현재회계 연도에 대한 계정의 평균을 계산 합니다.
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현재 월 실적 - 계획 및 예측 준비에 지정된 현재 회계 연도의 당기 기간으로 지정되는 월 또는 주의 계정 값을 설정합니다.
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현재 연도 계획 및 예측 보류 - 예측 시나리오의 경우에만 계정에 대해 사용된 연 누계를 현재 연도의 계획과 비교하고 나머지를 예측에서 남은 월을 균일하게 분산합니다. 예를 들어 여행 YTD 실제가 260,000이고, 전체 연도 계획이 500,000이고, 현재 월이 6월이면 남은 240,000을 연도의 나머지 6개월(7월 – 12월)에 분산합니다. 240000 / 6 = 40000. 40000이 7월부터 12월까지 균일하게 분산됩니다. 이 추세는 예측이 계획과 일치하도록 보장합니다. YTD 지출이 계획을 초과할 경우 나머지 기간에 대한 예측은 음수가 아닌 0으로 설정됩니다.
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이전 연도 실적 평균 - 계획 및 예측 준비에 지정된 현재 회계 연도 이전 연도의 계정의 평균을 계산할 수 있습니다. 예를 들어 현재 회계 연도가 FY17인 경우 이전 연도는 FY16입니다.
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이전 연도 실제(계절성 보유) - 이전 연도의 당기월 값을 해당 월의 계정 값 사용
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예측 평균 - 계획 시나리오의 경우에만 이전 연도의 예측 평균을 구합니다. 예를 들어 계획 시나리오에 있는 FY17의 경우에는 이 추세를 선택하면 예측 시나리오에 있는 FY17의 계정 평균을 계산합니다.
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예측(계절성 있음) - 계획 시나리오의 경우에만 이전 연도 예측의 월별 값을 사용합니다. 예를 들어 계획 시나리오에 있는 FY18의 경우 이 추세를 선택하면 예측 시나리오에 있는 FY17의 계정 월별 값을 계산합니다.
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전년도 동기 대비 증감 - 이전 연도 값 대신 증가율 또는 감소율(%)을 적용합니다. 연간 계획에만 사용할 수 있습니다.
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추세 없음 - 추세를 제거하고 이전에 설정한 추세에서 데이터를 지웁니다.
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월별 증가 - 현재 연도 및 이전 연도를 증가 계산의 기준으로 사용하여 계정의 전년도 동기 대비 변경을 계산합니다.
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이전 월 실행 비율 - 이전 기간 값을 사용합니다. 예를 들어 현재 월이 FY16 6월이고 예측의 첫번째 기간이 7월이면 이 추세는 6월 값을 가져와 7월에 적용합니다. 7월 값을 조정하는 경우 조정된 7월 값이 8월에 사용됩니다. 이 추세는 예측 시나리오에만 적용할 수 있습니다.
계획 및 예측을 위한 기반 설정
이 섹션에서는 활성화된 기능 및 시간대 세분성을 검토하고 Financials의 사용자 변수에 대한 값을 설정합니다.
활성화된 기능 검토
기능 사용에서 재무 비즈니스 프로세스에 대해 사용으로 설정할 상위 키 멤버, 계정 및 드라이버를 선택하고 사용자정의 차원을 추가 및 매핑합니다. 선택 항목에 따라 차원, 동인, 양식 및 계정이 생성됩니다.
주:
처음으로 기능을 사용으로 설정할 때 모든 사용자정의 차원을 정의해야 합니다. 나중에 이러한 차원을 정의할 수 없습니다.- Planning 홈페이지에서 애플리케이션, 구성 순으로 누릅니다.
- 구성 드롭다운에서 재무를 선택합니다.
- 기능 사용을 누릅니다.
- 페이지 아래로 이동합니다.
- 페이지 아래로 이동합니다.
- 닫기를 누르면
수익 및 비용 계획이 사용으로 설정되었습니다. 운전자 및 관련 계정으로 계획할 수 있도록 비용이 구성됩니다.

손익 계산서, 대차대조표 및 현금 흐름이 구성됩니다.

현재 연속 예측 및 주별 계획은 구성되지 않았습니다.
기존 차원 및 사용자정의 차원이 표시됩니다. 수익에 대해 제품 차원이 사용으로 설정되고 비용에 대해 서비스 차원이 사용으로 설정됩니다. 비용에 대해 비용 부서가 사용으로 설정되었습니다. 수익 및 비용 모두에 대해 채널이 사용으로 설정되었습니다. 대차대조표 및 현금 흐름에 대해 자금조달 세그먼트가 사용으로 설정되었습니다.

기간 및 세분성 검토
계획 및 예측 준비에서 현재 회계 연도, 기간(월) 및 계획 시작 연도를 선택하여 시나리오의 시작 및 종료 기간을 제어합니다. 또한 비즈니스 프로세스에서 계획, 예측 및 연속 예측(사용으로 설정된 경우) 시나리오에 대한 기간 세분성을 설정합니다.
- 구성: 재무에서 계획 및 예측 준비를 누릅니다.
- 예측을 누릅니다.
- 계획을 누릅니다.
- 닫기를 누르면

현재 회계연도는 FY25이고, 기간은 1월이며, 계획 시작 연도는 다음 회계연도로 설정됩니다.

예측은 2월 FY25에 시작되어 FY26의 12월까지 실행됩니다. 2년 예측은 월별로 설정됩니다.

1월 FY26부터 FY29의 12월까지 실행되는 4년 플랜에는 매년 매월 예정된 데이터가 있습니다.

사용자 변수 값 선택
비즈니스 프로세스가 생성될 때 사용자 변수가 추가되었습니다. 사용자 변수는 양식에서 필터로 작용하여 플래너가 특정 멤버에만 집중할 수 있습니다. 이 섹션에서는 유저 값에 대한 값을 설정합니다.
(네비게이터)을 누르고 [도구]에서 사용자 환경설정을 선택합니다.- 사용자 변수를 누릅니다.
- 각 변수에 대해
(멤버 선택기)을 눌러 아래 지정된 대로 변수 값을 설정합니다.
- 통화: USD
- 엔티티: 1 US
- 보고 통화: USD
- 시나리오: OEP_Plan
- 버전: OEP_Working
- 연도: FY26
- 경비 계정: OFS_Operating 경비
- 비용 동인: OFS_Travel 및 회식 비용 동인
- Save를 누릅니다.
- 정보 메시지에서 확인을 누릅니다.
(홈을 누릅니다).




데이터 로드 및 계산
이 섹션에서는 기록 및 계획 데이터를 로드하고, 실제 데이터를 계산하고, 시나리오 데이터를 롤업합니다. 로드된 데이터도 검토합니다.
수익 및 비용 데이터 로드
이 섹션에서는 매출 및 비용 데이터를 로드하여 예측의 기준을 생성합니다.
- Planning 홈페이지에서 애플리케이션, 개요를 차례로 누릅니다.
- [애플리케이션] 페이지에서 작업을 누르고 데이터 임포트를 선택합니다.
- [데이터 임포트] 대화상자에서 생성을 누릅니다.
- 모든 기본 선택 사항을 유지하고 메타데이터 포함을 선택합니다.
- 파일 선택을 눌러 파일을 선택합니다.
- Revenue_Data FY24_FY25_FY26.csv를 찾아 선택한 다음 열기를 누릅니다.
- 임포트를 누릅니다.
- 정보 대화 상자에서 OK를 누릅니다.
- 데이터 임포트에서 업데이트를 누릅니다.
- 파일 선택을 눌러 파일을 선택합니다.
- Expense_Data FY24_FY25_FY26.csv를 찾아 선택한 다음 열기를 누릅니다.
- 파일 업데이트에서 확인을 누릅니다.
- 임포트를 누릅니다.
- 정보 대화 상자에서 OK를 누릅니다.
- Close를 두 번 누릅니다.
- 작업을 누릅니다.
- 작업이 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.
(홈을 누릅니다).


주:
브라우저에 따라 단추 레이블에 [파일 선택] 또는 [찾아보기]가 표시될 수 있습니다.

참고:
이 자습서에 제공된 데이터 파일이 로드된 비즈니스 프로세스에 대해 검증되었습니다. 새로 생성되거나 수정된 데이터 파일의 경우 Oracle은 임포트 프로세스를 실행하기 전에 파일을 검증할 것을 권장합니다.주:
브라우저에 따라 단추 레이블에 [파일 선택] 또는 [찾아보기]가 표시될 수 있습니다.



실제 값 계산
이 섹션에서는 드라이버를 계산하고 데이터를 집계할 실제 데이터를 계산합니다. 데이터를 로드한 후 이 규칙을 실행하여 최신 수치와 계산으로 작업하는지 확인합니다.
- 계획 홈 페이지에서 규칙을 누릅니다.
- 실제 계산에서 실행을 누릅니다.
- 엔티티의 경우
(멤버 선택기)을 누릅니다. - 총 엔티티 오른쪽에 있는 화살표를 누르고 미국 1개를 선택한 다음 확인을 누릅니다.
- 기간의 경우
(멤버 선택기)을 누릅니다. - YearTotal의 경우
(함수 선택기)을 누르고 레벨 0 하위 멤버를 선택한 다음 확인을 누릅니다. - 연도 선택에 대해 FY24, FY25, FY26를 입력하고 실행을 누릅니다.
- 정보 대화 상자에서 확인을 누릅니다.
(홈)을 누릅니다.- 계획 홈 페이지에서 애플리케이션, 작업 순으로 누릅니다.
- 작업이 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.
(홈을 누릅니다).










시나리오에 대한 데이터 롤업
이 섹션에서는 로드된 데이터를 롤업하는 규칙을 실행합니다.
- Planning 홈 페이지에서 규칙을 누릅니다.
- 롤업의 경우 실행을 누릅니다.
- 시나리오의 경우 OEP_Actual을 선택합니다. 그런 다음 각 멤버에 대해
(멤버 선택기)을 눌러 아래 지정된 대로 값을 설정하고 실행을 누릅니다. - 연도: FY24,FY25,FY26
- 통화: USD
- 정보 메시지에서 확인을 누릅니다.
- 네비게이터를 누르고 [애플리케이션]에서 작업을 선택합니다.
(홈을 누릅니다).

참고:
먼저 시나리오 차원의 값을 변경합니다.

롤업 작업이 성공적으로 완료되었습니다.

로드된 데이터 검토하고
이 섹션에서는 실제 데이터가 로드되었는지 확인합니다.
- Planning 홈 페이지에서 재무, 분석 순으로 누릅니다.
- Forms 세로 탭을 선택합니다.
- 수익 실적을 누릅니다.
- 제품을 누르고 모든 제품을 선택한 다음 확인을 누릅니다.
- POV가 다음으로 설정되어 있는지 확인하고
(실행)을 누릅니다.




로드된 매출 데이터가 표시됩니다.

계획 및 예측 준비
이 섹션에서는 비즈니스 규칙을 실행하여 계획 및 예측을 업데이트합니다.
계획 준비
이 섹션에서는 선택한 제도 연도에 대한 모든 동인 및 추세 기반 데이터를 계산합니다. 일반적으로 계획 준비를 실행하여 연도 변경으로 새 연도 계획을 생성하거나, 다년 계획을 준비하고 추세 및 드라이버 기준으로 데이터를 업데이트한 경우에도 이 계획을 사용할 수 있습니다.
(네비게이터)을 누르고 규칙을 누릅니다. - 계획 준비에서 실행을 누릅니다.
- 각 멤버에 대해
(멤버 선택기)을 눌러 아래 지정된 대로 값을 설정한 다음 실행을 누릅니다. - 엔티티: 1 US
- 통화: USD
- 연도: FY26
- 정보 메시지에서 확인을 누릅니다.



예측 준비
이 섹션에서는 예측 준비 규칙을 실행하여 선택한 월을 실제 시나리오에서 예측 시나리오로 복사합니다. 또한 이 규칙은 실제 결과를 기반으로 동인 및 추세를 재계산합니다. 또한 이 규칙은 비교를 위해 현재 예측을 이전 예측 버전에 복사합니다. 예측의 시작 지점으로 새 연도로 롤오버할 때 이 규칙을 사용할 수도 있습니다.
- 예측 준비의 경우 실행을 누릅니다.
- 각 멤버에 대해
(멤버 선택기)을 눌러 아래 지정된 대로 값을 설정한 다음 실행을 누릅니다. - 엔티티: OEP_Total 엔티티
- 실제 월: 1월
- 통화: USD
- 연도: FY26
- 정보 메시지에서 확인을 누릅니다.
(홈을 누릅니다).


추세를 사용한 계획
추세를 기반으로 매출을 계획하고 해당 값을 늘리거나 줄여 계획 데이터를 계산할 수 있습니다.
실제 데이터에 대한 기준 계획
추세를 통해 로드된 실제 데이터를 기반으로 계획을 개발할 수 있습니다.
- 계획 홈 페이지에서 재무, 수익 순으로 누릅니다.
- 왼쪽에서 드라이버 및 추세 기반 세로 탭을 선택한 다음 아래 탭에서 추세 기반 수익 계획을 선택합니다.
- 다음을 기반으로 POV를 선택하고
(실행)을 누릅니다. - 제품 소득 기존 제품 주요 고객의 가정 추세에서 현재 연도 실제 평균을 선택합니다.
- 제품 소득 기존 제품 주요 고객의 경우 %증가/(감소)에 8%를 입력합니다.
- 제품 소득 기존 제품 기타 고객의 경우 추세 가정에서 현재 기간 실제를 선택하고 %증가/(감소)에 9%를 입력합니다.
- 자재 원가의 경우 추세 가정에서 이전 연도 실제 평균을 선택하고 %증가/(감소)에 10%를 입력합니다.
- 순 재고 조정의 경우 추세 가정에서 계절성이 있는 이전 연도 실제를 선택하고 %증가/(감소)에서 4%를 입력합니다.
- Save 를 누릅니다.
- 정보 메시지에서 확인을 누릅니다.




현재 연도 실제 평균은 계획 및 예측 준비에 지정된 현재 예산 연도에 대한 계정의 평균을 계산됩니다.
현재 기간 실제는 계획 및 예측 준비에 지정된 현재 회계 연도의 당기 기간으로 지정된 월 또는 주의 계정 값을 사용합니다

이전 연도 실적 평균 - 계획 및 예측 준비에 지정된 현재 회계 연도 이전 연도의 계정에 대한 평균을 계산됩니다.
이전 연도 실제(계절성 있음] - 이전 연도의 해당 월 값을 사용하여 해당 월의 계정값을 계산합니다.



데이터는 선택 사항을 기반으로 계산됩니다.
추세 기반 계획 데이터
- 제품을 누르고 제품을 3 SUV 78로 변경한 다음 확인을 누릅니다.
(이동을 누릅니다).- 제품 소득 기존 제품 주요 고객의 경우 추세 가정에서 예측 평균을 선택하고 %증가/(감소)에서 7%를 입력합니다.
- 제품 소득 기존 제품 기타 고객의 경우 추세 가정에서 계절성이 있는 예측을 선택하고 %증가/(감소)에서 5%를 입력합니다.
- Save를 누릅니다.
- 정보 메시지에서 확인을 누릅니다.
- 제품을 누르고 제품을 2 Hatchback 456으로 변경한 다음 확인을 누릅니다.
(이동을 누릅니다) - 제품 소득 기존 제품 주요 고객의 경우 추세 가정에서 연간 증가/감소를 선택하고 %증가/(감소)에서 -3%를 입력합니다.
- Save를 누릅니다.
- 정보 메시지에서 확인을 누릅니다.
- 시나리오를 누르고 예측을 선택한 다음 확인을 누릅니다.
- 제품 소득 기존 제품 주요 고객의 경우 추세 가정에서 현재 연도 계획에 대한 예측 보류를 선택하고 %증가/(감소)에서 5%를 입력합니다.
- 제품 소득 기존 제품 기타 고객의 경우 추세 가정에서 월별 성장을 선택하고 %증가/(감소)에 4%를 입력합니다.
- Save를 누릅니다.
- 정보 메시지에서 확인을 누릅니다.
- 연도를 누르고 FY25을 선택한 다음 확인을 누릅니다.
(이동을 누릅니다). - 제품 소득 기존 제품 기타 고객의 경우 추세 가정에서 현재 연도 실제 평균을 선택합니다.
- 저장을 누르고 정보 메시지에서 확인을 누릅니다.
- 연도를 누르고 FY26을 선택한 다음 확인을 누릅니다.
(이동을 누릅니다). - 제품 소득 기존 제품 기타 고객의 경우 추세 가정에서 이전 월 실행 비율을 선택하고 저장을 누릅니다.
- 정보 메시지에서 확인을 누릅니다.
- 제품 수입 기존 제품 주요 고객의 경우 추세 가정에서 추세 지우기를 선택하고 %Increase/(감소)에서 퍼센트를 삭제합니다. 그런 다음 저장을 누르고 정보 메시지에서 확인을 누릅니다.

지우기 추세는 추세를 제거하고 이전에 설정된 추세의 데이터를 지웁니다.


예측 평균은 계획 시나리오의 경우에만 유효하며 이전 연도의 예측 평균을 구합니다.
계절성 포함 예측은 계획 시나리오의 경우에만 해당되며 이전 연도 예측의 월별 값을 사용합니다.


데이터는 선택 사항을 기반으로 계산됩니다.

전년도 동기 대비 증감 - 이전 연도 값대 대비 증가율 또는 감소율(%)을 사용합니다. 이전 연도에 대한 데이터가 있어야 합니다.


데이터는 선택 사항을 기반으로 계산됩니다.


현재 연도 계획으로 예측 보류는 예측 시나리오 전용입니다. 이 시나리오의 경우에만 계정에 대한 연 누계를 현재 연도의 계획과 비교하고 나머지를 예측에서 남은 월에 균일하게 분산합니다. 현재 연도에 대한 계획 데이터를 로드해야 합니다.

월별 증가 - 현재 연도 및 이전 연도를 증가 계산하는 기준으로 사용하여 계정의 전년도 동기 대비 변경을 계산합니다. 이전 연도에 대한 데이터가 있어야 합니다.

데이터는 선택 사항을 기반으로 계산됩니다.



이전 연도 데이터는 선택 항목을 기반으로 계산됩니다.


이전 월 실행 비율 - 이전 기간 값을 사용합니다. 현재 월은 1월이고 예측의 첫 번째 기간은 2월이므로 1월 값이 2월에 적용됩니다.

데이터는 선택 사항을 기반으로 계산됩니다.

데이터 롤업
이 섹션에서는 계획 후 추세로 데이터를 롤업합니다.
- 아래쪽 탭에서 총 수익 - 계획을 누릅니다.
- 제품을 누르고 모든 제품을 선택한 다음 확인을 누릅니다.
(이동을 누릅니다). - 작업 메뉴에서 비즈니스 규칙을 선택합니다.
- 롤업을 선택합니다.
- 각 멤버 유형에 대해 또는 아래 지정된 대로 값을 설정하도록 선택한 다음 실행을 누릅니다.
- 연도 선택: FY26
- 엔티티 변수: OEP_Total 엔티티
- 시나리오: OEP_Plan
- 버전: OEP_Working
- 통화: USD

- 정보 메시지에서 확인을 누릅니다.
- 아래쪽 탭에서 총 수익 - 예측을 누릅니다.
- 작업 메뉴에서 비즈니스 규칙을 선택합니다.
- 롤업을 선택합니다.
- 각 멤버에 대해 아래 지정된 대로 값을 입력하거나 선택하여 설정한 다음 실행을 누릅니다.
- 연도 선택: FY26
- 엔티티 변수: OEP_Total 엔티티
- 시나리오: OEP_Forecast
- 버전: OEP_Working
- 통화: USD
- 정보 메시지에서 확인을 누릅니다.





계획 데이터가 롤업됩니다.






예측의 경우 모든 제품에 대해 총 수익 및 총이익이 계산됩니다.

관련 링크
추가 학습 자원
docs.oracle.com/learn에서 다른 랩을 탐색하거나 Oracle Learning YouTube 채널에서 더 많은 무료 학습 콘텐츠에 액세스하세요. 또한 제공되는 교육 리소스를 보려면 Oracle University를 방문하십시오.
제품 설명서는 Oracle Help Center를 참조하십시오.