Suppression de motifs de rejet de facture

Pour supprimer un motif de rejet de facture :

  1. Naviguer jusqu'à la page des paramètres d'organisation
  2. Dans la page My Organization Settings (Paramètres de mon organisation), sélectionnez le lien Manage Rejection Reasons (Gérer les motifs de rejet). 
    La boîte de dialogue Manage Rejection Text (Gérer le texte de rejet) s'affiche.
  3. Dans la boîte de dialogue Manage Rejection Text (Gérer le texte de rejet), cliquez sur X à côté d'un motif de rejet.
    Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
  4. Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez Yes (Oui).
    Le système supprime le texte de rejet de facture personnalisé.