Tax Reporting 概览

Tax Reporting 提供了一个总税额解决方案,用以在全国级别和区域级别计算和分析本期税额和递延税额,同时统一了您的财务结算和税务结算流程。此应用程序是为了满足用于根据 GAAP 和 IFRS 计算所得税的标准而设计的。

在跨国企业中,区域总监根据地方税法在法人实体级别计算本期税额和将来税额。然后,这些费用将聚合到全国性级别。对于组合级别的税申报可能提供了某些管辖范围,要求在聚合级别进行审核和审批。Tax Reporting 提供了现成可用的表单、逻辑、预提包、工作流和分析仪表板,可供您用来对税预提进行寻源、计算、管理和审批。此应用程序用于提供您的公司的全球税预提整体状态、实际税率以及递延税额,以便进行税预提。您还可以编制 CbCR 报告(按国家/地区报告)。

Tax Reporting 包含了您组织的税预提流程的所有阶段,包括税务自动化、数据收集、税预提计算、申报与预提差异调整自动化以及税务报告和分析。您可使用此应用程序为您的管辖范围内的实体计算实际税率和现金税,以及编制会计日记帐和相应的财务报表披露。

您可以为所有税编制活动定义连续的或在逻辑上划分到一起的任务,例如审核永久性调整、暂时性差异以及实际税率,如下所述:

  • 使用全国性税预提包执行以下操作:
    • 使用仪表板查看您的实体的当年和上年税费用,以及查看法定和实际税率。
    • 使用特定于实体的预提包来确定当前和将来的税费用和负债。
  • 使用全国性或区域性预提包中的法定实际税率分析来确定税前利润在纳税时的实际税率。
  • 使用区域性税预提包确定和分析特定的美国州(或省/市/自治区)的现有税和递延税额要求。
  • 使用递延税额查看将来的费用和负债。您可以对期末余额进行向下钻取来访问额外的详细信息,包括当前年份结转和申报与预提差异调整。
  • 使用按国家/地区报告在各个管辖范围之间分析您的税费用,包括诸如股本回报率和按员工的收入等因素。
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