Después de procesar operaciones intercompañía, puede cerrar el periodo para impedir la modificación de las operaciones. Si selecciona la opción para coincidir o validar antes de contabilizar, debe contabilizar todas las operaciones coincidentes y todas las no coincidentes con un código de razón. Aunque el periodo queda bloqueado para futuras operaciones, puede ver las operaciones para el periodo y ejecutar informes.
Para cerrar periodos intercompañía debe disponer de la función de seguridad Administrador de aplicaciones.
Para cerrar un periodo: