Cierre de períodos intercompañía

Después de procesar operaciones intercompañía, puede cerrar el periodo para impedir la modificación de las operaciones. Si selecciona la opción para coincidir o validar antes de contabilizar, debe contabilizar todas las operaciones coincidentes y todas las no coincidentes con un código de razón. Aunque el periodo queda bloqueado para futuras operaciones, puede ver las operaciones para el periodo y ejecutar informes.

Para cerrar periodos intercompañía debe disponer de la función de seguridad Administrador de aplicaciones.

Para cerrar un periodo:

  1. Seleccione Consolidación, luego Intercompañía y, a continuación, Períodos.
  2. En la lista Scenario, seleccione el escenario para el que desea cerrar los periodos.
  3. En la lista Year, seleccione el año para el que desea cerrar los periodos.
  4. Seleccione el periodo o los periodos que va a cerrar.
  5. Haga clic en Cerrar periodo o seleccione Acciones y, a continuación, Cerrar período.