Dopo l'elaborazione di transazioni interaziendali, è possibile chiudere il periodo per evitare modifiche alle transazioni. Se si seleziona l'opzione di abbinamento/convalida prima della contabilizzazione, sarà necessario contabilizzare tutte le transazioni abbinate e tutte le transazioni con abbinamento erroneo a un codice motivo. Benché il periodo risulti bloccato per transazioni future, è possibile visualizzare le transazioni ed eseguire report per tale periodo.
Per chiudere i periodi interaziendali, è necessario avere il ruolo di sicurezza Amministratore applicazione.
Per chiudere un periodo: