Chiusura di periodi interaziendali

Dopo l'elaborazione di transazioni interaziendali, è possibile chiudere il periodo per evitare modifiche alle transazioni. Se si seleziona l'opzione di abbinamento/convalida prima della contabilizzazione, sarà necessario contabilizzare tutte le transazioni abbinate e tutte le transazioni con abbinamento erroneo a un codice motivo. Benché il periodo risulti bloccato per transazioni future, è possibile visualizzare le transazioni ed eseguire report per tale periodo.

Per chiudere i periodi interaziendali, è necessario avere il ruolo di sicurezza Amministratore applicazione.

Per chiudere un periodo:

  1. Selezionare Consolidamento, Interaziendale, quindi Periodi.
  2. Dall'elenco Scenario, selezionare uno scenario per il quale chiudere i periodi.
  3. Dall'elenco Anno, selezionare un anno in cui chiudere i periodi.
  4. Selezionare il periodo o i periodi da chiudere.
  5. Fare clic su Chiudi periodo o selezionare Azioni e quindi Chiudi periodo.