Tax Reportingは、包括的な税務ソリューションで、財務データを使用した連邦および地方レベルでの当期税金と繰延税金の計算、レポートおよび承認を行い、US GAAPやIFRSレポートなどの会計基準に準拠することができます。
Tax Reportingには、税引当を特定、計算、管理および承認し、CbCR (国別)レポートを準備するための即時利用可能なフォーム、ロジック、引当パッケージ、ワークフローおよび分析のダッシュボードが用意されています。
すべての納税準備アクティビティ(永久調整、一時差異および有効税率の確認など)に対して、論理的にグループ化された順次タスクを定義できます。
- 国の税引当パッケージを使用して、次の操作を実行します。
- ダッシュボードを使用してエンティティの今年度および前年度の税金費用を確認し、法定および有効税率を確認します。
- エンティティ固有の引当パッケージを使用して、現在および将来の税金費用と負債を特定します。
- 国または地域の引当パッケージの法定有効税率分析を使用して、税引前利益に対する支払済税金の有効レートを特定します。
- 地域の引当金は、米国の特定の州(地域)における既存および繰延の課税要件を特定して分析するために使用されます。
- 繰延税金を使用して将来の費用および負債を表示します。期末残高でドリル・ダウンし、今年度の増減、申告額の未払処理調整などの追加詳細にアクセスできます。
- タスクを参照して、優先度と負荷を確認します。
- ビジネス法的エンティティ階層を反映した承認ユニットによって、税金監査役および企業の財務部門のメンバーは、法的エンティティおよび連結レベルで送信された税引当パッケージを確認し、承認できます。多国籍ビジネスでは、一部の管轄において合算レベルでの納税申告となることがあり、集約レベルでの確認と承認が要求されます。
- CbCRレポートを使用して、株主資本利益率や従業員別収益などの要因を含め、各管轄にわたる税金費用を分析します。
Tax Reportingのツアーは、次のビデオを参照してください: : 概要: Tax Reporting Cloudのツアー。
注:
アプリケーションは、その他のクラウド・ビジネス・プロセスからの接続や機能を含め、各社の管理者がカスタマイズできますので、実際の機能はこのガイドに記載されているものと異なる可能性があります。
EPM Cloudビジネス・プロセス間の移動を参照してください。