Tax Reporting 计算公司资产和负债的递延税额,以便为全国性和区域性帐户进行税预提。另请参阅“使用全国性递延税额”和“使用区域性递延税额”。
本年税率可以不同于上年申报与预提差异调整税率和分配率。Tax Reporting 使用 P13 税率和分配率对“递延税额 - 全国性和区域性”表单中的“申报与预提差异调整(仅限递延)”移动计算税后值。
如果存在可以从全国性(美国纳税实体)申报与预提差异调整中扣减的区域性申报与预提差异调整,则区域性申报与预提差异调整将按照区域净收益 (Net Benefit of Region, NBR) 的全国性 P13 税率计算税后值。
ApplyPriorYearP13P12DifferenceRate 自定义属性将应用于 TRCS_RTADO 移动成员,然后计算“申报与预提差异调整(仅限递延)”中的递延税额。
请参阅:添加自定义属性